12月31日,ST泉为(300716)发布整改报告,就广东证监局此前指出的关联方资金占用、内部控制重大缺陷等问题,披露整改措施及进展,部分违规事项已完成整改。
公告显示,公司存在两大核心违规问题:一是2023年1月至2月,向关联方上海蕴秦贸易有限公司提供130万元借款构成非经营性资金占用(资金已清偿),未及时履行审议及披露义务;二是内部控制存在重大缺陷,子公司安徽泉为2023年为5279.86万元采购合同提供违规担保、与上海鸿吉签订5279.86万元采购合同未按规定履行用章审批,且2023年度内控自我评价报告未披露上述缺陷。
整改进展方面,违规担保事项已落地解决:2025年7月,经法院二审判决,该担保合同对安徽泉为不发生效力,公司已获深交所同意撤销部分其他风险警示;董事长、总经理已提交书面检讨并接受内部处分。针对剩余问题,公司制定了明确整改计划:2026年1月前完成关联方资金往来自查、制度修订及印章收缴核查,1月底前更正2023年内控自我评价报告;2026年6月30日前聘请第三方机构完成内控体系重建并运行。
ST泉为表示,已成立董事长牵头的专项整改小组,将通过强化制度建设、人员问责、合规培训等措施,提升规范运作水平,切实维护公司及投资者利益。
2025年前三季度,ST泉为实现收入4678万元,归母净利润-5881万元。
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