对瞳景物联2023年审计程序执行不到位 中兴华所及相关注册会计师被警示

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  财中社 李泽宇 9401阅读 2026-09-16 15:46:04
9月16日,根据厦门证监局发布的公告,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及...

9月16日,根据厦门证监局发布的公告,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄文姬、吴伟红收警示函。

2023年,瞳景物联存在多计营业收入的情况,公司年度财务报告披露的重要财务数据存在错报。中兴华所在执行相关审计程序时,工作底稿中对公司多个项目收入确认获取的审计证据不充分,仅有合同和公司开具的发票,未获取物流、验收单等业务过程性资料,审计程序执行不到位,未能发现瞳景物联存在前述错报。且中兴华所在执行截止性测试时,期后截止性测试抽样数量仅一个,抽样比例过低,审计程序执行不到位。

同时,2023年度审计中,中兴华所未对瞳景物联应收账款长期挂账款项执行单独减值测试,未关注到公司某客户已被注销工商登记事项影响应收账款的可收回性,未执行有效的审计程序发现公司坏账准备少计提的问题。

且中兴华所在对瞳景物联2023年应收账款执行函证程序时,审计底稿未见核对回函地址及回函联系人信息,未发现回函寄件地址异常,对多家公司回函地址与回函联系人相同的异常情况未保持合理怀疑。

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